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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9161 Data de lançamento: 16/12/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CUCAS, ÁGUA MINERAL, PAÕ FRANCES, COXA E SOBRE COXA ( GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA EVENTO NOVEMBRO AZUL. POR UM LAPSO NÃO TINHA SIDO EMPENHADO NA DATA ANTERIOR DO EVENTO) 2.425,00 2.425,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2022 CUCAS, ÁGUA MINERAL, PAÕ FRANCES, COXA E SOBRE COXA ( GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA EVENTO NOVEMBRO AZUL. POR UM LAPSO NÃO TINHA SIDO EMPENHADO NA DATA ANTERIOR DO EVENTO) 2.425,00
16/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3705; 2.425,00
23/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9161/2022 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 2.425,00
TOTAL 2.425,00 2.425,00 2.425,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.