Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: TISSIANI COM DE MEDICAMENTOS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9187 |
Data de lançamento: |
16/12/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
Natureza da despesa: |
Auxilio |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AUXILIO P/PACIENTES C/CADASTRO NA ASSISTÊNCIA SOCI COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CARRENTE |
487,13 |
487,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2022 |
AUXILIO P/PACIENTES C/CADASTRO NA ASSISTÊNCIA SOCI COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CARRENTE |
487,13 |
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16/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/6988; 001/6943; 001/7186; 001/6703; |
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487,13 |
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23/12/2022 |
Pagamento de Empenho 9187/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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487,13 |
TOTAL |
487,13 |
487,13 |
487,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.