Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9248 |
Data de lançamento: |
20/12/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
04 PNEUS 175/70 R14
04 PNEUS 195/60 R 15 |
2.453,00 |
2.453,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2022 |
04 PNEUS 175/70 R14
04 PNEUS 195/60 R 15 |
2.453,00 |
|
|
20/12/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/03063; |
|
2.453,00 |
|
20/12/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 9248/2022, MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
|
|
29,44 |
24/01/2023 |
Pagamento de Empenho 9248/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.423,56 |
TOTAL |
2.453,00 |
2.453,00 |
2.453,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
20/12/2022 |
29,44 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
29,44 |
|
|