Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
936 |
Data de lançamento: |
08/02/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
100 TIRAS C/100 COPOS DESCARTÁVEIS 200 ML
22 TIRAS C/100 COPOS DESCARTÁVEIS 80 ML
12 PCT TOALHA INTERFOLHA C/1000
P/ UBS |
1.041,80 |
1.041,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2022 |
100 TIRAS C/100 COPOS DESCARTÁVEIS 200 ML
22 TIRAS C/100 COPOS DESCARTÁVEIS 80 ML
12 PCT TOALHA INTERFOLHA C/1000
P/ UBS |
1.041,80 |
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08/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/21902; |
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1.041,80 |
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25/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2022
Claudio Lazarotto - 314 |
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1.041,80 |
TOTAL |
1.041,80 |
1.041,80 |
1.041,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.