Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
Número do empenho: | 9499 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | ROLO DE LÃ, PINCEL, BANDEJA, CONVERTEDOR DE FERRUGEM, LIXA FERRO, FITA ISOLANTE, TOMADA NYLON, ABRAÇADEIRA, SPRAY DECOR, PREGOS, LUVA COURO | 346,50 | 346,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22/12/2022 | ROLO DE LÃ, PINCEL, BANDEJA, CONVERTEDOR DE FERRUGEM, LIXA FERRO, FITA ISOLANTE, TOMADA NYLON, ABRAÇADEIRA, SPRAY DECOR, PREGOS, LUVA COURO | 346,50 | ||
22/12/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1356; 001/1360; 001/1358; 001/1357; 001/1354; 001/1353; 001/1362; | 346,50 | ||
13/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9499/2022 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 | 346,50 | ||
TOTAL | 346,50 | 346,50 | 346,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |