Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9572 |
Data de lançamento: |
28/12/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Federal PNATE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PARTE DO VALOR DA TAMPA FILTRO DO AR MICRO VOLARE- TRASNPORTE ESCOLAR - |
61,03 |
61,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2022 |
PARTE DO VALOR DA TAMPA FILTRO DO AR MICRO VOLARE- TRASNPORTE ESCOLAR - |
61,03 |
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28/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/327406; |
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61,03 |
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29/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9572/2022
RD COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - 2839 |
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61,03 |
TOTAL |
61,03 |
61,03 |
61,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.