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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 960 Data de lançamento: 09/02/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TEE SOLDAVEL 32MM 03 LUVA SOLDÁVEL 32MM 02 BUCHA DE REDUÇÃO 32X25MM 01 COLA AMANCO EXTRA FORTE 175G C/PINCEL P/ SETOR DE OBRAS 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2022 TEE SOLDAVEL 32MM 03 LUVA SOLDÁVEL 32MM 02 BUCHA DE REDUÇÃO 32X25MM 01 COLA AMANCO EXTRA FORTE 175G C/PINCEL P/ SETOR DE OBRAS 85,00
09/02/2022 Conforme DANFE Nº 001/603; 85,00
25/02/2022 Pagamento de Empenho 960/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 85,00
TOTAL 85,00 85,00 85,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.