O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOCILEI MARIA VANZO BEARZI MERCADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1125 Data de lançamento: 08/02/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PÃO 7,00 35,00
6.00 ABACAXI 8,00 48,00
5.00 FRUTA MANGA 5,80 29,00
10.00 MAÇÃ 9,50 95,00
35.00 SUCO EM PÓ - SABOR ARTIFICIAL 0,79 27,65
3.00 Queijo Mussarela 46,00 138,00
3.00 PRESUNTO 21,45 64,35
5.00 BATATA PALHA 4,95 24,75
15.00 SUCO INTEGRAL 9,90 148,50
4.00 SALSICHA 11,25 45,00
3.00 EXTRATO DE TOMATE 10,65 31,95
5.00 TOMATE 5,50 27,50
5.00 CEBOLA 5,50 27,50
15.00 BANANA 4,20 63,00
8.00 UVA 5,10 40,80
7.00 ameixa 7,48 52,36
5.00 PESSEGO 5,89 29,45
8.00 MAMÃO 8,79 70,32
7.00 BEBIDA LÁCTEA 8,49 59,43
10.00 BOLACHA 2,75 27,50
2.00 AÇUCAR CRISTAL 5 KG 23,68 47,36
10.00 PÃO DE CACHORRO QUENTE 7,00 70,00
2.00 ÓLEO DE SOJA 10,75 21,50
11.00 CUCA CASEIRA 14,00 154,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2023 PÃO ABACAXI FRUTA MANGA MAÇÃ SUCO EM PÓ - SABOR ARTIFICIAL Queijo Mussarela PRESUNTO BATATA PALHA SUCO INTEGRAL SALSICHA EXTRATO DE TOMATE TOMATE CEBOLA BANANA UVA ameixa PESSEGO MAMÃO BEBIDA LÁCTEA BOLACHA AÇUCAR CRISTAL 5 KG PÃO DE CACHORRO QUENTE ÓLEO DE SOJA CUCA CASEIRA 1.377,92
27/02/2023 Conforme DANFE Nº E/301; 1.377,92
03/05/2023 Pagamento de Empenho 1125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.377,92
TOTAL 1.377,92 1.377,92 1.377,92
SALDO A PAGAR 0,00