Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: TRAçADO CONSTRUçõES E SERVIçOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
136 |
Data de lançamento: |
04/01/2023 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL A RS 420 - DAER - Nº PROCESSO 21043500139898 |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Concorrência |
Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
206.06 |
CAP 50/70(BDI=15%) P/ CBQU - C ONTRATO 08/2022 ACESSO ASFALTICO A RS 420 CON. DAER |
6.684,93 |
1.377.520,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2023 |
CAP 50/70(BDI=15%) P/ CBQU - C ONTRATO 08/2022 ACESSO ASFALTICO A RS 420 CON. DAER |
1.377.520,23 |
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04/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3781; |
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1.377.520,23 |
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09/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2023
Traçado Construções e Serviços Ltda - 1880 |
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1.377.520,23 |
TOTAL |
1.377.520,23 |
1.377.520,23 |
1.377.520,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.