| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 1425 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGTO FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2023 | 918,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGTO FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2023 | 918,49 | ||
| 22/02/2023 | folha pgto 02/2023 | 918,49 | ||
| 28/02/2023 | Pagamento de Empenho 1425/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 918,49 | ||
| TOTAL | 918,49 | 918,49 | 918,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||