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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1525 Data de lançamento: 22/02/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PAB PACS - FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2023 6.522,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2023 VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO FOLHA DO MES DE FEVEREIRO 2023 6.522,75
22/02/2023 folha pgto 02/2023 6.522,75
28/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1525/2023 FOLHA PGTO - 3357 6.522,75
TOTAL 6.522,75 6.522,75 6.522,75
SALDO A PAGAR 0,00