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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1613 Data de lançamento: 24/02/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 RECAUCHUTAGEM PNEU - 1000 X 20 449,00 1.347,00
5.00 RECAUCHUTAGEM PNEU - 215/75 X 17.5 449,00 2.245,00
2.00 VULCANIZAÇÃO PNEU 215/75 179,00 358,00
2.00 VULCANIZAÇÃO PNEU 1000X20 Finalidade: RECAUCHUTAGEM DE PNEUS CAMIINHÕES SECRETARIA DE OBRAS 319,00 638,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2023 RECAUCHUTAGEM PNEU - 1000 X 20 RECAUCHUTAGEM PNEU - 215/75 X 17.5 VULCANIZAÇÃO PNEU 215/75 VULCANIZAÇÃO PNEU 1000X20 Finalidade: RECAUCHUTAGEM DE PNEUS CAMIINHÕES SECRETARIA DE OBRAS 4.588,00
24/02/2023 RECAUCHUTAGEM PNEU - 1000 X 20 RECAUCHUTAGEM PNEU - 215/75 X 17.5 VULCANIZAÇÃO PNEU 215/75 VULCANIZAÇÃO PNEU 1000X20 Finalidade: RECAUCHUTAGEM DE PNEUS CAMIINHÕES SECRETARIA DE OBRAS 4.588,00
06/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/8309; 4.588,00
06/03/2023 ESTORNADO PARA LIQUIDAR -4.588,00
10/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1613/2023 GUERRA PNEUS LTDA - 6667 4.588,00
TOTAL 4.588,00 4.588,00 4.588,00
SALDO A PAGAR 0,00