Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2155 |
Data de lançamento: |
23/03/2023 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
70.17 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS BONGO E ROÇADEIRA STHIL - JARDINAGEM |
5,54 |
388,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS BONGO E ROÇADEIRA STHIL - JARDINAGEM |
388,72 |
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23/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/14609; 001/14538; 001/14428; |
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388,72 |
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23/03/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 2155/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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0,93 |
05/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2155/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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387,79 |
TOTAL |
388,72 |
388,72 |
388,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
23/03/2023 |
0,93 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,93 |
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