Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2161 |
Data de lançamento: |
23/03/2023 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
94.58 |
GASOLINA COMUM |
5,54 |
523,95 |
2296.22 |
ÓLEO DIESEL S10 |
5,72 |
13.134,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2023 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 |
13.658,32 |
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23/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/14548; 001/14463; 001/14634; 001/14643; 001/14587; 001/14499; 001/14439; 001/14642; 001/14539; 001/14490; 001/14460; 001/14418; 001/14633; 001/14625; 001/14465; 001/14631; 001/14543; 001/14468; 001/14605; 001/14531; 001/14471; 001/14591; 001/14497; 001/14473; 001/14498; 001/14467; |
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13.658,32 |
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23/03/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido na Nota de Empenho 2161/2023, AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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32,78 |
05/04/2023 |
Pagamento de Empenho 2161/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.625,54 |
TOTAL |
13.658,32 |
13.658,32 |
13.658,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
23/03/2023 |
32,78 |
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Lançada |
TOTAL |
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32,78 |
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