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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 2188 Data de lançamento: 24/03/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CAIXA DE CAMISA 9,43 47,15
2.00 VERNIZ 31,00 62,00
3.00 ESPETINHO DE BAMBU 5,00 15,00
8.00 CADERNO CALIGRAFIA 9,00 72,00
3.00 ESPETINHO CHURRASCO 6,00 18,00
5.00 ALGODÃO EM ROLETES 2,50 12,50
10.00 CONE - CAT. 10,00 100,00
1.00 CONTACTIC DIVERSOS 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2023 CAIXA DE CAMISA VERNIZ ESPETINHO DE BAMBU CADERNO CALIGRAFIA ESPETINHO CHURRASCO ALGODÃO EM ROLETES CONE - CAT. CONTACTIC DIVERSOS 416,65
24/03/2023 Conforme DANFE Nº 001/4425; 416,65
11/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2188/2023 BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATICA EIRELI - 5898 416,65
TOTAL 416,65 416,65 416,65
SALDO A PAGAR 0,00