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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2204 Data de lançamento: 24/03/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM VAN TRANSIT IRM 7373 60,00 60,00
1.00 LAVAGEM 35,00 35,00
1.00 CONSERTO PNEU 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2023 LAVAGEM VAN TRANSIT IRM 7373 LAVAGEM CONSERTO PNEU 115,00
24/03/2023 Conforme DANFE Nº 890/46011865; 115,00
10/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2023 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 115,00
TOTAL 115,00 115,00 115,00
SALDO A PAGAR 0,00