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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2467 Data de lançamento: 27/03/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO FERIAS MES ANTERIOR 244,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2023 INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO FERIAS MES ANTERIOR 244,26
27/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 244,26
18/04/2023 Pagamento de Empenho 2467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 244,26
TOTAL 244,26 244,26 244,26
SALDO A PAGAR 0,00