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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2569 Data de lançamento: 30/03/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: MATERIAL DE LIMPEDA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ALVEJANTE, VASSOURA, BALDE, ESPONJA, SABONETE LIQUIDO, DETERGENTE, SAPONACEO, AMACIANTE. 1.033,63 1.033,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2023 MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: MATERIAL DE LIMPEDA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ALVEJANTE, VASSOURA, BALDE, ESPONJA, SABONETE LIQUIDO, DETERGENTE, SAPONACEO, AMACIANTE. 1.033,63
30/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/20967; 1.033,63
17/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2569/2023 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 1.033,63
TOTAL 1.033,63 1.033,63 1.033,63
SALDO A PAGAR 0,00