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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GARBIN & BERGAMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2678 Data de lançamento: 05/04/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ITEM 026: RECAPAGEM DE PNEUS 750X16, COMUM, BORRACHUDO, A FRIO 400,00 800,00
2.00 ITEM 034: RECAPAGEM PNEU 215/75 R16, RADIAL, USO MISTO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS 12,5 MM 460,00 920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2023 ITEM 026: RECAPAGEM DE PNEUS 750X16, COMUM, BORRACHUDO, A FRIO ITEM 034: RECAPAGEM PNEU 215/75 R16, RADIAL, USO MISTO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS 12,5 MM 1.720,00
05/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/3952; 1.720,00
22/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2678/2023 GARBIN & BERGAMO LTDA - 6666 1.720,00
TOTAL 1.720,00 1.720,00 1.720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.