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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3059 Data de lançamento: 24/04/2023
Tipo de empenho: VALE ALIMENTAÇÃO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3390.46.02.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RGPS
Natureza da despesa: VALE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA PAGTO MES DE ABRIL DE 2023 1.841,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2023 VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA PAGTO MES DE ABRIL DE 2023 1.841,40
24/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 1.841,40
28/04/2023 Pagamento de Empenho 3059/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.841,40
TOTAL 1.841,40 1.841,40 1.841,40
SALDO A PAGAR 0,00