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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3169 Data de lançamento: 24/04/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade: SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE ABRIL DE 2023 630,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2023 VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE ABRIL DE 2023 630,74
24/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 630,74
28/04/2023 Pagamento de Empenho 3169/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 630,74
TOTAL 630,74 630,74 630,74
SALDO A PAGAR 0,00