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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3321 Data de lançamento: 03/05/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 REQUEIJÃO 6,86 102,90
70.00 LEITE 5,97 417,90
65.00 BEBIDA LÁCTEA 5,97 388,05
4.00 MARGARINA 7,99 31,96
8.00 ARROZ PARBOILIZADO 25,99 207,92
10.00 AÇUCAR 23,99 239,90
14.00 BISCOITO CASAREDO MARIA 13,67 191,38
14.00 BISCOITO AMANTEIGADO 13,67 191,38
5.00 FARINHA DE TRIGO 22,18 110,90
6.00 AZEITE DE OLIVA 28,49 170,94
5.00 CAFÉ 19,42 97,10
8.00 SAGU 7,27 58,16
15.00 CAIXA CHÁ 4,60 69,00
7.00 COLORAU 6,58 46,06
15.00 LENTILHA 7,98 119,70
10.00 FEIJÃO PRETO 9,50 95,00
4.00 VINAGRE 14,49 57,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2023 REQUEIJÃO LEITE BEBIDA LÁCTEA MARGARINA ARROZ PARBOILIZADO AÇUCAR BISCOITO CASAREDO MARIA BISCOITO AMANTEIGADO FARINHA DE TRIGO AZEITE DE OLIVA CAFÉ SAGU CAIXA CHÁ COLORAU LENTILHA FEIJÃO PRETO VINAGRE 2.596,21
03/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/21405; 2.596,21
22/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3321/2023 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 2.596,21
TOTAL 2.596,21 2.596,21 2.596,21
SALDO A PAGAR 0,00