| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 3879 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL – NOVAS TURMAS – EI | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURAMA - EI FOLHA PAGTO MES MAIO DE 2023 | 1.894,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURAMA - EI FOLHA PAGTO MES MAIO DE 2023 | 1.894,47 | ||
| 23/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 | 1.894,47 | ||
| 30/05/2023 | Pagamento de Empenho 3879/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.894,47 | ||
| TOTAL | 1.894,47 | 1.894,47 | 1.894,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||