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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FGTS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3925 Data de lançamento: 24/05/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FGTS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR 22,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2023 FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR 22,22
24/05/2023 folha ferai maio 2023 22,22
06/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3925/2023 FGTS - 3358 22,22
TOTAL 22,22 22,22 22,22
SALDO A PAGAR 0,00