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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4070 Data de lançamento: 01/06/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: MÃO DE OBRA TROCA HOMOCINETICA PAR VEICULO ONIX IZG 3E41 LAVAGEM TRANSIT IRM 7373 E ONIX 255,00 255,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: MÃO DE OBRA TROCA HOMOCINETICA PAR VEICULO ONIX IZG 3E41 LAVAGEM TRANSIT IRM 7373 E ONIX 255,00
01/06/2023 Conforme DANFE Nº 890/47261461; 255,00
14/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4070/2023 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 255,00
TOTAL 255,00 255,00 255,00
SALDO A PAGAR 0,00