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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VANESSA DOROCHE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4102 Data de lançamento: 01/06/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES SOB ENCOMENTE, REALIZADAS PELA EMPRESA VANESSA DOROCHE PROTESES 2.805,00 2.805,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2023 AUXILIO DE SAÚDE COF. LEI MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES SOB ENCOMENTE, REALIZADAS PELA EMPRESA VANESSA DOROCHE PROTESES 2.805,00
01/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/0142; 2.805,00
01/06/2023 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 4102/2023, VANESSA DOROCHE 76,02
14/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4102/2023 VANESSA DOROCHE - 6562 2.728,98
TOTAL 2.805,00 2.805,00 2.805,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 01/06/2023 76,02 Lançada
TOTAL   76,02