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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4107 Data de lançamento: 05/06/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLA ESCAPAPENTO 15,00 15,00
70.00 REBITE P/ LONA FREIO 0,30 21,00
2.00 BUCHA AMORTECEDOR - ONIBUS 26,00 52,00
2.00 BUCHA ESTABELIZADOR - MICRO 45,00 90,00
1.00 JG.LONA DE FREIO MICRO Finalidade: material para micro onibus 170,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2023 COLA ESCAPAPENTO REBITE P/ LONA FREIO BUCHA AMORTECEDOR - ONIBUS BUCHA ESTABELIZADOR - MICRO JG.LONA DE FREIO MICRO Finalidade: material para micro onibus 348,00
05/06/2023 Conforme DANFE Nº 1/20108; 1/20103; 348,00
08/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4107/2023 FABIANI & CIA LTDA - 1549 348,00
TOTAL 348,00 348,00 348,00
SALDO A PAGAR 0,00