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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PERINI CAVALETT E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4118 Data de lançamento: 05/06/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 AMENDOIN 1KG 10,85 162,75
1.00 CARTUCHO PARA PIPOCA 37,95 37,95
2.00 CHOCOLATE EM BARRA 1 KG 19,90 39,80
1.00 COCO RALADO 48,70 48,70
6.00 CORANTE D/CORES 2,63 15,78
2.00 LEITE CONDENSADO P/ CONFRATERNIZAÇÃO (SÃO JOÃO NA ESCOLA JUBARÉ) 79,66 159,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2023 AMENDOIN 1KG CARTUCHO PARA PIPOCA CHOCOLATE EM BARRA 1 KG COCO RALADO CORANTE D/CORES LEITE CONDENSADO P/ CONFRATERNIZAÇÃO (SÃO JOÃO NA ESCOLA JUBARÉ) 464,30
05/06/2023 AMENDOIN 1KG CARTUCHO PARA PIPOCA CHOCOLATE EM BARRA 1 KG COCO RALADO CORANTE D/CORES LEITE CONDENSADO P/ CONFRATERNIZAÇÃO (SÃO JOÃO NA ESCOLA JUBARÉ) 464,30
22/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4118/2023 PERINI CAVALETT E CIA LTDA - 6155 464,30
TOTAL 464,30 464,30 464,30
SALDO A PAGAR 0,00