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Última atualização realizada em 23/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARILUCI PRIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4345 Data de lançamento: 21/06/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 restituição alimentação Restituição de Alimentação para Funcionaria da Secretaria de Saúde de Barra do Rio Azul Mariluci Prior em Participação de Treinamento Ovitampra - Dengue. 39,75 39,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2023 restituição alimentação Restituição de Alimentação para Funcionaria da Secretaria de Saúde de Barra do Rio Azul Mariluci Prior em Participação de Treinamento Ovitampra - Dengue. 39,75
21/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/002074; 39,75
30/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4345/2023 Mariluci Prior - 1053 39,75
TOTAL 39,75 39,75 39,75
SALDO A PAGAR 0,00