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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4666 Data de lançamento: 28/06/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL MANUTENÇÃO DE VEICULOS Finalidade: FILTROS DO AR, FILTROS DO CARTER, FILTROS DO COMBUSTIVEL E OLEO PARA MOTOR VEICULO ONIX IZG 3E41 300,50 300,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2023 MATERIAL MANUTENÇÃO DE VEICULOS Finalidade: FILTROS DO AR, FILTROS DO CARTER, FILTROS DO COMBUSTIVEL E OLEO PARA MOTOR VEICULO ONIX IZG 3E41 300,50
28/06/2023 Conforme DANFE Nº 890/47703070; 300,50
10/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4666/2023 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 300,50
10/07/2023 valor transportado a menor pelo boleto bancario -0,50
02/08/2023 ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR -0,50
02/08/2023 ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR -0,50
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00