| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
| Número do empenho: | 4666 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL MANUTENÇÃO DE VEICULOS Finalidade: FILTROS DO AR, FILTROS DO CARTER, FILTROS DO COMBUSTIVEL E OLEO PARA MOTOR VEICULO ONIX IZG 3E41 | 300,50 | 300,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | MATERIAL MANUTENÇÃO DE VEICULOS Finalidade: FILTROS DO AR, FILTROS DO CARTER, FILTROS DO COMBUSTIVEL E OLEO PARA MOTOR VEICULO ONIX IZG 3E41 | 300,50 | ||
| 28/06/2023 | Conforme DANFE Nº 890/47703070; | 300,50 | ||
| 10/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4666/2023 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 | 300,50 | ||
| 10/07/2023 | valor transportado a menor pelo boleto bancario | -0,50 | ||
| 02/08/2023 | ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR | -0,50 | ||
| 02/08/2023 | ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR | -0,50 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||