| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOG |
| Número do empenho: | 48 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VISTORIA E AFERIÇÃO - DAER VEÍCULO PLACA JAH2F37 | 90,09 | 90,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | VISTORIA E AFERIÇÃO - DAER VEÍCULO PLACA JAH2F37 | 90,09 | ||
| 02/01/2023 | VISTORIA E AFERIÇÃO - DAER VEÍCULO PLACA JAH2F37 | 90,09 | ||
| 03/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2023 INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOG - 3778 | 90,09 | ||
| TOTAL | 90,09 | 90,09 | 90,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||