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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4819 Data de lançamento: 05/07/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 C/100 COMPRA DE MEDICAMENTO NA CONISA PARA A UBS 0,06 11,96
500.00 LUVA DE LATEX TAMANHOS M E G 0,11 57,00
20.00 SONDA FOLEY 4,40 88,00
100.00 CETOPROFENO 100 MG 4,00 400,00
100.00 CIMETIDINA 150MG/ML 2ML 1,80 180,00
100.00 ESCOPOLAMINA 10MG 5,75 575,00
180.00 RIFAMICINA SODICA 3,90 702,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2023 AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 C/100 COMPRA DE MEDICAMENTO NA CONISA PARA A UBS LUVA DE LATEX TAMANHOS M E G SONDA FOLEY CETOPROFENO 100 MG CIMETIDINA 150MG/ML 2ML ESCOPOLAMINA 10MG RIFAMICINA SODICA 2.013,96
05/07/2023 Conforme DANFE Nº 001/31617; 001/31620; 2.013,96
24/08/2023 Pagamento de Empenho 4819/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.013,96
TOTAL 2.013,96 2.013,96 2.013,96
SALDO A PAGAR 0,00