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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4906 Data de lançamento: 11/07/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA IRM 7373. - PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA IRM 7373. 665,40 665,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2023 PEÇAS DIVERSAS PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA IRM 7373. - PEÇAS DIVERSAS PARA VEÍCULO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA IRM 7373. 665,40
12/07/2023 Conforme DANFE Nº 000/3769; 665,00
12/07/2023 VALOR EMPENHADO A MAIOR -0,40
08/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4906/2023 GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704 665,00
TOTAL 665,00 665,00 665,00
SALDO A PAGAR 0,00