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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JACIR DE RE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4948 Data de lançamento: 13/07/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO: 34,542 LT DE GASOLINA PARA VEÍCULO JBG7I85, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE THAISA COSTA DUDEK PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO. CARRO T-CROSS PLACA JBG 7I85. SAIDA DIA 06 DE JULHO AS 06:00 DA MANHA E RETORNO NO DIA SEGUINTE 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2023 RESSARCIMENTO: 34,542 LT DE GASOLINA PARA VEÍCULO JBG7I85, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE THAISA COSTA DUDEK PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO. CARRO T-CROSS PLACA JBG 7I85. SAIDA DIA 06 DE JULHO AS 06:00 DA MANHA E RETORNO NO DIA SEGUINTE 200,00
13/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/285927; 200,00
17/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4948/2023 Jacir de Re - 1179 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00