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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60

Dados do Empenho
Número do empenho: 5003 Data de lançamento: 18/07/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MICRO ÔNIBUS PLACA JAL 4G73 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2023 LAVAGEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MICRO ÔNIBUS PLACA JAL 4G73 120,00
18/07/2023 Conforme DANFE Nº 890/48040325; 120,00
09/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5003/2023 CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 - 5740 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00