Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2023 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO DE 2023 |
56.161,55 |
|
|
| 21/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO
07/2023 |
|
56.161,55 |
|
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL (S/ SLR MINIMO) - LAIANE FRAVETO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
462,00 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL (S/ SLR MINIMO) - ROSELEI VANSO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
528,00 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL (S/REND. LIQUIDO) MARINES SIMONE B, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
1.042,42 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
1.168,03 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
1.197,30 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
2.971,35 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
5.571,43 |
| 21/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
|
|
7.021,59 |
| 21/07/2023 |
empenhado indevidamente |
|
-689,04 |
|
| 21/07/2023 |
empenhado indevidamente |
-689,04 |
|
|
| 31/07/2023 |
Pagamento de Empenho 5160/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
35.510,39 |
| TOTAL |
55.472,51 |
55.472,51 |
55.472,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |