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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5231 Data de lançamento: 21/07/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO DE 2023 1.929,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2023 FERIAS REF FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO DE 2023 1.929,82
21/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 1.929,82
31/07/2023 Pagamento de Empenho 5231/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.929,82
TOTAL 1.929,82 1.929,82 1.929,82
SALDO A PAGAR 0,00