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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TAILOR MAFFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 525 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ESCOVA SANITÁRIA 11,00 55,00
6.00 TOUCA DESCARTÁVEL C/100 19,00 114,00
7.00 BALDE PLÁSTICO 10 LTS 8 LT 6,00 42,00
10.00 SAPOLIO 8,50 85,00
20.00 ARROMATIZANTE 12,90 258,00
3.00 ROLO FILME PVC 28 CM/30 M 62,00 186,00
15.00 FOLHA DE ALUMINIO 9,00 135,00
5.00 EMBALAGEM PLASTICA 2 KG 7,00 35,00
20.00 EMBALAGEM PLASTICA 5 KG 11,00 220,00
17.00 EMBALAGEM PLASTICA 7 KG 14,00 238,00
3.00 LUVA 35,00 105,00
50.00 COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML 6,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 ESCOVA SANITÁRIA TOUCA DESCARTÁVEL C/100 BALDE PLÁSTICO 10 LTS 8 LT SAPOLIO ARROMATIZANTE ROLO FILME PVC 28 CM/30 M FOLHA DE ALUMINIO EMBALAGEM PLASTICA 2 KG EMBALAGEM PLASTICA 5 KG EMBALAGEM PLASTICA 7 KG LUVA COPO DESC. PLÁSTICO 180 ML 1.773,00
24/01/2023 Conforme DANFE Nº 0/22834; 1.773,00
09/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 525/2023 TAILOR MAFFINI - 5677 1.773,00
TOTAL 1.773,00 1.773,00 1.773,00
SALDO A PAGAR 0,00