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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5253 Data de lançamento: 21/07/2023
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL – NOVAS TURMAS – EI
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO DE 2023 484,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2023 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO DE 2023 484,38
21/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 484,38
31/07/2023 Pagamento de Empenho 5253/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 484,38
TOTAL 484,38 484,38 484,38
SALDO A PAGAR 0,00