| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 5254 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO INFANTIL – NOVAS TURMAS – EI | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.01.00.00 - PISO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNÇAÕ GRATIFICASA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURAMA - EI FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO DE 2023 | 2.315,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | FUNÇAÕ GRATIFICASA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURAMA - EI FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO DE 2023 | 2.315,12 | ||
| 21/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 | 2.315,12 | ||
| 31/07/2023 | Pagamento de Empenho 5254/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.315,12 | ||
| TOTAL | 2.315,12 | 2.315,12 | 2.315,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||