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Última atualização realizada em 04/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5283 Data de lançamento: 21/07/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAÚDE, REF: FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO DE 2023 804,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2023 PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SAÚDE, REF: FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO DE 2023 804,63
21/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 804,63
31/07/2023 Pagamento de Empenho 5283/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 804,63
TOTAL 804,63 804,63 804,63
SALDO A PAGAR 0,00