O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 26/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: E & K SERVIÇOS MÉDICOS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5356 Data de lançamento: 26/07/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 32 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa especializada na área da medicina, para prestação de serviços médicos junto a Unidade Básica de Saúde, na realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, atendimento ambulatorial, procedimentos médicos inerentes à área de habilitação/especialização, com carga horária de 08 (oito) horas diárias, correspondente a 40 horas semanais, conforme encaminhamento pelo Município, a ser prestado por profissional habilitado e registrado junto ao conselho respectivo. 24.000,00 24.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2023 Contratação de empresa especializada na área da medicina, para prestação de serviços médicos junto a Unidade Básica de Saúde, na realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, atendimento ambulatorial, procedimentos médicos inerentes à área de habilitação/especialização, com carga horária de 08 (oito) horas diárias, correspondente a 40 horas semanais, conforme encaminhamento pelo Município, a ser prestado por profissional habilitado e registrado junto ao conselho respectivo. 24.000,00
29/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/63; 8.008,00
29/09/2023 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 5356/2023, 6194 - E & K SERVIÇOS MÉDICOS - ME 160,96
06/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5356/2023 E & K SERVIÇOS MEDICOS ME - 6194 7.847,04
10/10/2023 Conforme DANFE Nº 1/62; 12.000,00
10/10/2023 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 5356/2023, 6194 - E & K SERVIÇOS MÉDICOS - ME 241,20
10/10/2023 LIQUIDADO EMP EPNHO ERRADO -7.847,04
10/10/2023 Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Empenho 5356/2023 -160,96
10/10/2023 liquidado em empenho errado -8.008,00
23/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5356/2023 E & K SERVIÇOS MEDICOS ME - 6194 11.758,80
11/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/65; 8.008,00
11/12/2023 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 5356/2023, 6194 - E & K SERVIÇOS MÉDICOS - ME 160,96
15/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5356/2023 E & K SERVIÇOS MEDICOS ME - 6194 7.847,04
18/12/2023 estornado para ser empenahdo em dotação especifica de despesa de pessoal decorrentes de contratos de terceirização de pessoal -7.847,04
18/12/2023 estornado para ser empenahdo em dotação especifica de despesa de pessoal decorrentes de contratos de terceirização de pessoal -11.758,80
18/12/2023 Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Empenho 5356/2023 -241,20
18/12/2023 Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Empenho 5356/2023 -160,96
18/12/2023 estornado para ser empenahdo em dotação especifica de despesa de pessoal decorrentes de contratos de terceirização de pessoal -12.000,00
18/12/2023 estornado para ser empenahdo em dotação especifica de despesa de pessoal decorrentes de contratos de terceirização de pessoal -8.008,00
18/12/2023 estornado para ser empenahdo em dotação especifica de despesa de pessoal decorrentes de contratos de terceirização de pessoal -24.000,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 29/09/2023 160,96
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 10/10/2023 241,20
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES 11/12/2023 160,96
TOTAL   563,12