| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI |
| Número do empenho: | 5527 | Data de lançamento: | 02/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTACIONAMENTO VEÍCULO PLACA JBG7185 PACIENTE HELOÍSA BAGATINI | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | ESTACIONAMENTO VEÍCULO PLACA JBG7185 PACIENTE HELOÍSA BAGATINI | 30,00 | ||
| 02/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/5146; | 30,00 | ||
| 04/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5527/2023 Laudir Antonio Momoli - 137 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||