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Última atualização realizada em 24/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5784 Data de lançamento: 22/08/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade: ENCARGOS ESPECIAIS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa: 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO COM A FUNASA - CONVÊNIO FUNASA n° 1.440/2017- IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA 16.599,65 16.599,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2023 DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO COM A FUNASA - CONVÊNIO FUNASA n° 1.440/2017- IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA 16.599,65
22/08/2023 DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO COM A FUNASA - CONVÊNIO FUNASA n° 1.440/2017- IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA 16.599,65
23/08/2023 Pagamento de Empenho 5784/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 16.599,65
TOTAL 16.599,65 16.599,65 16.599,65
SALDO A PAGAR 0,00