Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2023 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2023 |
81.887,96 |
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| 23/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO08/2023 |
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81.887,96 |
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| 23/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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90,05 |
| 23/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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449,57 |
| 23/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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1.771,56 |
| 23/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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1.937,66 |
| 23/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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2.894,30 |
| 23/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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7.174,17 |
| 23/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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10.274,77 |
| 31/08/2023 |
Pagamento de Empenho 5965/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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57.295,88 |
| TOTAL |
81.887,96 |
81.887,96 |
81.887,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |