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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLEISON FABRICIO GROLLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6103 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 03 LAVAGEM DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 360,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 03 LAVAGEM DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 360,00
28/08/2023 Conforme DANFE Nº 890/48730041; 890/48729926; 360,00
11/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6103/2023 CLEISON FABRICIO GROLLI - 6044 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00