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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6691 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2023 2.859,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 FERIAS REF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2023 2.859,13
25/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 2.859,13
29/09/2023 Pagamento de Empenho 6691/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.859,13
TOTAL 2.859,13 2.859,13 2.859,13
SALDO A PAGAR 0,00