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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6748 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Adto-Viagens
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2023 796,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO DE 2023 796,52
25/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 796,52
29/09/2023 Pagamento de Empenho 6748/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 796,52
TOTAL 796,52 796,52 796,52
SALDO A PAGAR 0,00