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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6916 Data de lançamento: 04/10/2023
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: MATERIAL: BUCHAS TIRANTE, BUCHAS OLHAL, BUCHAS BARRA ESTABILISADORA, BUCHAS AMORTECEDORES DINTEIRO E TRASEIRO FILTRO COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA JAL 4G73 SECRETARIA EDUCAÇÃO 395,00 395,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2023 MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Finalidade: MATERIAL: BUCHAS TIRANTE, BUCHAS OLHAL, BUCHAS BARRA ESTABILISADORA, BUCHAS AMORTECEDORES DINTEIRO E TRASEIRO FILTRO COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA JAL 4G73 SECRETARIA EDUCAÇÃO 395,00
04/10/2023 Conforme DANFE Nº 890/49351809; 890/49352035; 890/49352230; 395,00
06/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6916/2023 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 395,00
TOTAL 395,00 395,00 395,00
SALDO A PAGAR 0,00