| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 7171 | Data de lançamento: | 23/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 877,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGAMENTO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 877,35 | ||
| 23/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 | 877,35 | ||
| 31/10/2023 | Pagamento de Empenho 7171/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 877,35 | ||
| TOTAL | 877,35 | 877,35 | 877,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||